Dados do pagamento de número 21070018


  • Data do pagamento 21/07/2020
  • Valor 3.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 0 Banco do Brasil S.A. MÃE DO RIO 3201 287059

Dados do empenho de número 21070021
  • Empenho feito em 21/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROCHA E ROCHA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21070021 21 de julho de 2020 Empenho Realizado 4.176,00
21070019 21 de julho de 2020 Liquidação Realizado 4.176,00
21070018 21 de julho de 2020 Pagamento Realizado 3.000,00