Dados do pagamento de número 02070040


  • Data do pagamento 02/07/2020
  • Valor 966,63 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 23.665,30 272894 Banco Bradesco S.A. AG.MAE DO RIO 5418 00004006
N/A Cheque 966,63 148339 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA AURORA 0118 5066360
N/A Cheque 7.785,50 148339 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA AURORA 0118 5066360
Retenções N/A 3.369,67 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 26060031
  • Empenho feito em 26/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L TEMPARARIO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Temporarios), referente ao mês de junho de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26060031 26 de junho de 2020 Empenho Realizado 35.787,10
26060031 26 de junho de 2020 Liquidação Realizado 35.787,10
30060071 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 23.665,30
02070041 2 de julho de 2020 Pagamento Realizado 11.155,17
02070040 2 de julho de 2020 Pagamento Realizado 966,63