Dados do pagamento de número 31030006


  • Data do pagamento 31/03/2020
  • Valor 6.815,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.815,35 0 Banco do Brasil S.A. MÃE DO RIO 3201 271713

Dados do empenho de número 06030024
  • Empenho feito em 06/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R. ROCHA DOS R EIS EIRELE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE A COMPRA DE BONBONS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030024 6 de março de 2020 Empenho Realizado 6.815,35
06030023 6 de março de 2020 Liquidação Realizado 6.815,35
31030006 31 de março de 2020 Pagamento Realizado 6.815,35