Dados do pagamento de número 05030010


  • Data do pagamento 05/03/2020
  • Valor 20,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20,90 0 Banco do Brasil S.A. MÃE DO RIO 3201 271713

Dados do empenho de número 05030012
  • Empenho feito em 05/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 27.171-3.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030012 5 de março de 2020 Empenho Realizado 20,90
05030012 5 de março de 2020 Liquidação Realizado 20,90
05030010 5 de março de 2020 Pagamento Realizado 20,90