Dados do pagamento de número 09040069


  • Data do pagamento 09/04/2020
  • Valor 247,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 247,50 40937 Banco do Brasil S.A. MÃE DO RIO 3201 271209

Dados do empenho de número 18030016
  • Empenho feito em 18/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BIANA DE JESUS GUALDINO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Basicas de Saude
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Encargos com Trat.Fora do Domicilio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Ajuda de custo para cobrir despesas de viagem fora de domicilio-TFD.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030016 18 de março de 2020 Empenho Realizado 247,50
18030015 18 de março de 2020 Liquidação Realizado 247,50
09040069 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 247,50