Dados do pagamento de número 05030009


  • Data do pagamento 05/03/2020
  • Valor 3.105,42 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.105,42 0 Banco do Brasil S.A. MÃE DO RIO 3201 271713

Dados do empenho de número 02030022
  • Empenho feito em 02/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2020-001 PMAP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: contrataçao da empresa para fornecer combustivel a destinado aos veiculos da secretaria municipal de assistencia social, conforme pregão de nº 001/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02030022 2 de março de 2020 Empenho Realizado 3.105,42
02030021 2 de março de 2020 Liquidação Realizado 3.105,42
05030009 5 de março de 2020 Pagamento Realizado 3.105,42