Dados do pagamento de número 13040068


  • Data do pagamento 13/04/2020
  • Valor 750,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 750,00 0 Banco do Brasil S.A. MÃE DO RIO 3201 26203X

Dados do empenho de número 05020011
  • Empenho feito em 05/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VIRTUAL TELECO M LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2019-008 PMAP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: LOCAÇÃO DE SOFWARE DE INTRENET, REFERENTE AOS PROGRMAS DA SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 008/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05020011 5 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 750,00
05020011 5 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 750,00
13040068 13 de abril de 2020 Pagamento Realizado 750,00