Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 28/03/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 10010030
- Data do pagamento 10/01/2023
- Valor 10.721,46 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 17.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
N/A | Débito | 10.721,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
Dados do empenho de número 02010016
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SERVID ORES COMISSION ADOS - GABINET E DA SECRETARI A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: folha de pagamento de servidores municipais comissionados lotados na Secretária Municipal de Assistência Social relativo a folha GABINETE DA SECRETARIA, de competencia 12/2022. Conforme documento em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010016 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 29.731,38 |
02010009 | 2 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 29.731,38 |
10010030 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.721,46 |
10010029 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 19.009,92 |