Dados do pagamento de número 18040004


  • Data do pagamento 18/04/2023
  • Valor 855,81 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 855,81 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 145815

Dados do empenho de número 17040029
  • Empenho feito em 17/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCA EROL IZA SANTOS SOU SA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Requisição de 01 (uma) de diária destinada a Sra. Francisca Eroliza Santos Sousa Oliveira, Secretaria Municipal de Assistência Social, para deslocamento para a cidade de São Luís - MA. Nos dias 19/04 com retorno no mesmo dia. Com intuito de participar de capacitação sobre o Plano de Ação Estdual de Suporte Tecnico do Cadastro e do Programa Bolsa Familia. Conforme Requisição de Diárias - RD 0005/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17040029 17 de abril de 2023 Empenho Realizado 855,81
17040029 17 de abril de 2023 Liquidação Realizado 855,81
18040004 18 de abril de 2023 Pagamento Realizado 855,81