Dados do pagamento de número 22080001


  • Data do pagamento 22/08/2023
  • Valor 8.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.200,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 556734
N/A Débito 10.300,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 556629
N/A Débito 8.500,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 556629
N/A Débito 3.230,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 556629
N/A Débito 12.800,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 579955

Dados do empenho de número 29060003
  • Empenho feito em 29/06/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A P ARAGÃO JUN IOR SEGUNDO - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
  • Projeto / Atividade: 1.026 - Aquisição de Equipamentos e Mob.para Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Contrato de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Lago Verde - MA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 010206/2022, conforme Pregão Eletonico nº018/2022 e Contrato nº 04-0205/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29060004 29 de junho de 2023 Liquidação Realizado 50.030,00
29060003 29 de junho de 2023 Empenho Realizado 50.030,00
31070009 31 de julho de 2023 Pagamento Realizado 15.200,00
31070010 31 de julho de 2023 Pagamento Realizado 10.300,00
04080005 4 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 12.800,00
22080001 22 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 8.500,00
17110003 17 de novembro de 2023 Pagamento Realizado 3.230,00