Dados do pagamento de número 11070003


  • Data do pagamento 11/07/2023
  • Valor 4.399,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.100,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 238724
N/A Débito 4.399,94 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 145815

Dados do empenho de número 30060001
  • Empenho feito em 30/06/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JCS COMBUSTIVE IS E DERIVADOS DE PETROLEO L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Manutenção e Densenvolvimento do Ensino
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0076 - Transporte Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-ENS.FUND
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNATE
  • Histórico: Fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB de Lago Verde - MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Edital, conforme proposta de preços e na Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 01/2022, Processo Administrativo n° 01271/2021 e Contrato nº 01-0301/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30060001 30 de junho de 2023 Empenho Realizado 14.499,94
30060001 30 de junho de 2023 Liquidação Realizado 14.499,94
11070003 11 de julho de 2023 Pagamento Realizado 4.399,94
11070002 11 de julho de 2023 Pagamento Realizado 10.100,00