Dados do pagamento de número 31050014


  • Data do pagamento 31/05/2023
  • Valor 7.771,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.573,13 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 556734

Dados do empenho de número 17050002
  • Empenho feito em 17/05/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - SERVID ORES EFETIVOS - ADMINISTRATI VO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: folha de pagamento de servidores municipais efetivos lotados na Secretária Municipal de Assistência Social relativo a folha ADMINISTRATIVO de competência de 05/2023. Conforme documento em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17050002 17 de maio de 2023 Empenho Realizado 7.771,60
17050003 17 de maio de 2023 Liquidação Realizado 7.771,60
31050014 31 de maio de 2023 Pagamento Realizado 7.771,60