Dados do pagamento de número 29040001


  • Data do pagamento 29/04/2024
  • Valor 40.100,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 177.136,13 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 161292
N/A Débito 22.173,36 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 145815
N/A Débito 10.247,97 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 18.726,03 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342270
N/A Débito 6.000,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 145815
N/A Débito 16.631,31 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 161292
N/A Débito 12.231,10 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 23.027,65 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342270
N/A Débito 133.402,29 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 86.425,03 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 9.044,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 145815
N/A Débito 189.969,85 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 8.433,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342270
N/A Débito 7.996,32 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 161292
N/A Débito 15.941,95 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 161292
N/A Débito 14.058,05 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 5.500,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 163457
N/A Débito 24.318,21 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 7.994,30 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342270
N/A Débito 11.334,06 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 18.667,32 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 145815
N/A Débito 40.100,20 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 342289
N/A Débito 1.181,43 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 163457
N/A Débito 9.062,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 145815

Dados do empenho de número 15020001
  • Empenho feito em 15/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: K DO N DA SILV A LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0260 - Estradas Vicinais
  • Projeto / Atividade: 1.045 - Construção e Reforma de Estradas,Pontes e Bueiros
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Serviço de manutenção corretiva e preventiva nas estradas vicinais da zona rural, para atender as necessidades do municipio de Lago Verde - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012404/2023 e CONTRATO N.º 03-0808/2023. Serviço referente 3ª (terceira) medição.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15020001 15 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.150.000,00
15020001 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.150.000,00
15020002 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 177.136,13
21020001 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 22.173,36
26020003 26 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.247,97
26020005 26 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.000,00
26020004 26 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 18.726,03
08030001 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.631,31
08030003 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 23.027,65
08030002 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 12.231,10
13030001 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 133.402,29
15030001 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 86.425,03
22030001 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.044,00
25030009 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.996,32
25030008 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.433,00
25030007 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 189.969,85
28030003 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.500,00
28030001 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 15.941,95
28030002 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 14.058,05
03040001 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 24.318,21
05040002 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.334,06
05040003 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18.667,32
05040001 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.994,30
29040002 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.181,43
29040001 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 40.100,20
30040001 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.062,00