Dados do pagamento de número 24010003


  • Data do pagamento 24/01/2024
  • Valor 490,36 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 490,36 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 163457

Dados do empenho de número 13020009
  • Empenho feito em 13/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - SERVID ORES COMISSION ADOS - GABINET E DA SECRETARI A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0384 - Administração e Manutenção do Setor
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: folha de pagamento de servidores municipais comissionados lotados na Secretária Municipal de Cultura e Turismo relativo a folha GABINETE DA SECRETARIA, de competencia 02/2024 Conforme documento em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13020009 13 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 17.796,00
13020009 13 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 17.796,00
13020003 13 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 17.796,00