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Prefeitura Municipal de Bacabal ( 02/01/2018 a 18/06/2018 ) - MA

Dados do pagamento de número 24010006


  • Data do pagamento 24/01/2018
  • Valor 236.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 76.672,49 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0528 161284
N/A Débito 42.000,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0528 163449
N/A Débito 236.000,00 1102 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0528 163686

Dados do empenho de número 12010001
  • Empenho feito em 12/01/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: A.S. BATISTA E MPREENDIMENTOS LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'SRP-074/2017'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Mun.de Obras e Urbanismo
  • Função: 25 - Energia
  • Subfunção: 751 - Conservação de Energia
  • Programa de governo: 0017 - Programa de Iluminação Pública
  • Projeto / Atividade: 2.184 - Manutenção de Redes e Melhorias na Iluminação Pública
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Iluminação Pública e Extensão de Rede Elétrica com Fornecimento de Materiais, conforme processo administrativo n° 20180005, do Pregão n° SRP-074/2017, durante o corrente exercício.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12010001 12 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 7.007.988,00
19010001 19 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 354.672,49
23010001 23 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 42.000,00
24010006 24 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 236.000,00
09020002 9 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 76.672,49
20020001 20 de fevereiro de 2018 Liquidação Realizado 544.324,40
21020016 21 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 171.000,00
26020006 26 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 373.324,40
19030012 19 de março de 2018 Liquidação Realizado 695.548,26
22030002 22 de março de 2018 Pagamento Realizado 517.600,00
23030006 23 de março de 2018 Pagamento Realizado 43.000,00
26030026 26 de março de 2018 Pagamento Realizado 134.948,26
20040004 20 de abril de 2018 Pagamento Realizado 618.000,00
20040001 20 de abril de 2018 Liquidação Realizado 699.679,50
27040016 27 de abril de 2018 Pagamento Realizado 10.000,00
30040047 30 de abril de 2018 Pagamento Realizado 21.679,50
08050001 8 de maio de 2018 Pagamento Realizado 50.000,00
18050001 18 de maio de 2018 Liquidação Realizado 698.879,45
22050001 22 de maio de 2018 Pagamento Realizado 593.870,45
23050002 23 de maio de 2018 Pagamento Realizado 42.734,00
30050002 30 de maio de 2018 Pagamento Realizado 62.275,00
13060001 13 de junho de 2018 Liquidação Realizado 699.980,50