Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Descrição: Desenvolver ações básicas de saúde.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 429.511,23 | -429.511,23 | 561.843,08 | 506.346,10 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde
Descrição: Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 429.511,23 | -429.511,23 | 561.843,08 | 506.346,10 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 19030002 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 5.002,00 |
27/03/2024 | 20030008 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PSF S DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 520,00 |
28/03/2024 | 20030006 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 08.004.2024-SMS E CONTRATO DE N 20240098. | 13.590,00 |
28/03/2024 | 20030006 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 08.004.2024-SMS E CONTRATO DE N 20240098. | 13.590,00 |
28/03/2024 | 01030106 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 615,53 |
28/03/2024 | 01030106 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 1.243,20 |
28/03/2024 | 02010254 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 1.261,97 |
28/03/2024 | 02010254 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 2.352,75 |
28/03/2024 | 02010254 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 3.030,85 |
28/03/2024 | 02010254 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 3.180,87 |
28/03/2024 | 02010253 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 4.800,80 |
28/03/2024 | 02010254 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 5.208,00 |
28/03/2024 | 02010254 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 6.396,00 |
28/03/2024 | 02010253 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 6.495,20 |
28/03/2024 | 02010156 | SALARIO BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 26.181,00 |
28/03/2024 | 02010156 | SALARIO BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. PAB | 35.876,00 |
28/03/2024 | 02010251 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.129,60 |
28/03/2024 | 02010252 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.194,50 |
28/03/2024 | 02010251 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.824,00 |
28/03/2024 | 02010252 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 5.828,00 |
28/03/2024 | 02010157 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 7.290,00 |
28/03/2024 | 02010157 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB/TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 35.897,00 |
28/03/2024 | 02010258 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO, REPRESENTAÇAO E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 988,75 |
28/03/2024 | 02010258 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO, REPRESENTAÇAO E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.474,65 |
28/03/2024 | 01030105 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.638,50 |
28/03/2024 | 01030105 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.638,50 |
28/03/2024 | 02010257 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 3.390,00 |
28/03/2024 | 02010258 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO, REPRESENTAÇAO E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 3.559,50 |
28/03/2024 | 02010257 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 5.650,00 |
28/03/2024 | 02010258 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO, REPRESENTAÇAO E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 6.780,00 |
28/03/2024 | 02010258 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO, REPRESENTAÇAO E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 11.300,00 |
28/03/2024 | 02010154 | SALARIO BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 16.950,00 |
28/03/2024 | 02010154 | SALARIO BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 28.250,00 |
28/03/2024 | 01030017 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIO NO PSF II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.550,00 |
03/04/2024 | 26030002 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 5.124,00 |
04/04/2024 | 01030044 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PSF DE SAO JOAQUIM, MOREIRA, SEDE II, SEDE I E CAXITORE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 |
10/04/2024 | 02040002 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 4.819,00 |
11/04/2024 | 02010117 | SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF DE MOREIRA SITUADO NO DISTRITO DE MOREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 55,16 |
12/04/2024 | 11040003 | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE, destinado AO CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUALIFICADAS NESTE MUNICIPIO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2024, para SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI | 166.235,62 |
16/04/2024 | 09040003 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 5.246,00 |
17/04/2024 | 01040016 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 99,75 |
17/04/2024 | 01030032 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 199,50 |
17/04/2024 | 09020002 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 631,75 |
22/04/2024 | 18040048 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.719,65 |
22/04/2024 | 18040010 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040061 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040011 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPIA COM CARGA HORARIA DE 30H JUNTO AO PSF CAXITORE NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040069 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 453,40 |
22/04/2024 | 18040039 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE TEC. EM ENFERMAGEM COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO PSF DA SEDE IINESTE MUNICIPIO. | 359,80 |
22/04/2024 | 18040037 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIÃO DENTISTA COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO PSF NO MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040007 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.516,65 |
22/04/2024 | 18040015 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF NESTE MUNICIPIO. | 258,30 |
22/04/2024 | 18040004 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DENTISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040086 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040025 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.166,65 |
22/04/2024 | 18040008 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE AUX. DE SAUDE BUCAL COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO PSF DO SÃO JOAQUIM(EQUIPE 2)NESTE MUNICIPIO. | 383,30 |
22/04/2024 | 18040030 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE PSICOLOGA COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040076 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 453,40 |
22/04/2024 | 18040034 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE PSIQUIATRA COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 1.625,00 |
22/04/2024 | 18040081 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040062 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040085 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040021 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 30H JUNTO AO PSF DO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040026 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 30H JUNTO AO PSF DA SEDE II NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040016 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 30H JUNTO AO PSF DA SEDE II NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040038 | SERVIÇO PRESTADO COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), JUNTO A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040080 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 453,40 |
22/04/2024 | 18040014 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO NASF NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040006 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.416,65 |
22/04/2024 | 18040054 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE TEC. EM ENFERMAGEM COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO PSF DA OITICICA NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040020 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.381,00 |
22/04/2024 | 18040079 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040045 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040019 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040050 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040043 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040053 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FARMACEUTICA COM CARGA HORARIA DE 20H JUNTO A CAF NESTE MUNICIPIO. | 391,35 |
22/04/2024 | 18040087 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040052 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO PSF DO SÃO JOAQUIM(EQUIPE 1)NESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040068 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040082 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040013 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040018 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FONOAUDIOLOGA COM CARGA HORARIA DE 20H JUNTO AO PSF DO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. | 312,50 |
22/04/2024 | 18040032 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIÃ DENTISTA COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO PSF DA SEDE II NESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
22/04/2024 | 18040041 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040071 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.719,65 |
22/04/2024 | 18040077 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
22/04/2024 | 18040036 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICO VETERINARIO COM CARGA HORARIA DE 20H JUNTO AO NASF NESTE MUNICIPIO. | 416,65 |
22/04/2024 | 18040033 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 30H JUNTO AO NASF NESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
22/04/2024 | 18040028 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE EDUCADOR FISICO COM CARGA HORARIA DE 20H JUNTO AO NASF NESTE MUNICIPIO. | 312,50 |
22/04/2024 | 18040042 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040012 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 312,50 |
22/04/2024 | 18040017 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 30H JUNTO AO PSF DO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040029 | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 366,65 |
22/04/2024 | 18040027 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRO COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040072 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
22/04/2024 | 18040075 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.719,65 |
22/04/2024 | 18040031 | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIAO DENTISTA COM CARGA HORARIA DE 40H JUNTO AO PSF CAXITORE NESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
22/04/2024 | 18040024 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 312,50 |
22/04/2024 | 18040023 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.956,00 |
22/04/2024 | 18040009 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 516,65 |
23/04/2024 | 01040019 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA DO PSF DE CARNAUBA E MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 |
24/04/2024 | 16040005 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 5.124,00 |
25/04/2024 | 01040102 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.300,00 |
25/04/2024 | 01040101 | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.000,00 |
25/04/2024 | 01040005 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRONTUARIO NO PSF II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.550,00 |