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Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 05040002


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 1.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.140,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 4162 115940

Dados do empenho de número 01030045
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO WESL LEY LIMA SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)LENCOIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030045 1 de março de 2024 Empenho Realizado 1.200,00
02040009 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.200,00
05040002 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.200,00