CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 25/04/2024  doneData menor ou igual a 25/05/2024 
730 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.907.334,59
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
23/05/2024 23050004 02050048
022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240028.
23050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 99,75 visibility Detalhes
23/05/2024 23050003 10050004
022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.PP DE N 00.003/2022-PE E CONTRATO DE N 20220185.
23050003
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
XX.X88.268/0001-XX
ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODU TOS DE INFORMA TICA LTD
Pregão Realizado 2.330,00 visibility Detalhes
23/05/2024 23050002 02050007
008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014.
23050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 99,75 visibility Detalhes
23/05/2024 23050001 02050007
008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014.
23050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 199,50 visibility Detalhes
22/05/2024 22050002 02010006
018 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA)
22050002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X47.251/0001-XX
COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL
Outros/não se aplica Realizado 221,12 visibility Detalhes
22/05/2024 22050001 11040001
018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE N 08.002.2024-PE E CONTRATO DE N 20240084.
22050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.496/0001-XX
CEARENSE COMÉR CIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI
Pregão Realizado 89.189,48 visibility Detalhes
21/05/2024 21050005 02050039
012 - Fundeb AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240025.
21050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X83.659/0001-XX
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
Pregão Realizado 4.987,50 visibility Detalhes
21/05/2024 21050004 09010003
012 - Fundeb SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.PE 00.005/2023-PE E CONTRATO DE N 20240021.
21050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X22.511/0001-XX
GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
Pregão Realizado 3.356,45 visibility Detalhes
21/05/2024 21050003 09010002
012 - Fundeb SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.005.2023-PE CONTRATO DE N 20240021.
21050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X22.511/0001-XX
GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
Pregão Realizado 3.005,40 visibility Detalhes
21/05/2024 21050002 09010001
012 - Fundeb SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240021.
21050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X22.511/0001-XX
GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
Pregão Realizado 3.358,25 visibility Detalhes

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