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Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE

Dados do pagamento de número 17120001


  • Data do pagamento 17/12/2020
  • Valor 1.489,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.489,55 48494 Banco do Brasil S.A. BB 2701 71609

Dados do empenho de número 04030015
  • Empenho feito em 04/03/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: S.M. COMUNICAÇ ÕES LTDA - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '31.01.01/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social -
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão Administrativa e Financeira com Transparencia
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030015 4 de março de 2020 Empenho Realizado 14.895,50
26030024 26 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
11050078 11 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
12050010 12 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
02060010 2 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
05060073 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
01070058 1 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
02070024 2 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
29070014 29 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
31070088 31 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
01090052 1 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
25090111 25 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
08100006 8 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
21100016 21 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
21100011 21 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
10110061 10 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
18110005 18 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55
20110011 20 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
14120037 14 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 1.489,55
17120001 17 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 1.489,55