Dados do pagamento de número 01020009


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 12.929,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.929,60 0 Banco do Brasil S.A. SAO GONÇALO 2622 29862X

Dados do empenho de número 03010044
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: ROCHELE SILVA DE VASCOCELOS
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/18-PP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0084 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: 5º aditivo da Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica parlamentar junto a presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, bem como a manutenção, customização e acompanhamento dos sistema SAPL, SAAP, SPDO ambos disponibilizados pelo Interlegis, conforme contrato 20189014.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010044 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 155.155,20
31010005 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
01020009 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
07030001 7 de março de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
07030001 7 de março de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
30030022 30 de março de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
30030005 30 de março de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
28040006 28 de abril de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
29040001 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
27050010 27 de maio de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
30050018 30 de maio de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
29060017 29 de junho de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
30060013 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
01080017 1 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
01080010 1 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
31080003 31 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
31080006 31 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
30090011 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
30090006 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
31100002 31 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
01110013 1 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
30110003 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
30110004 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60
26120003 26 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 12.929,60
27120013 27 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 12.929,60