Dados do pagamento de número 01020012


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 48.913,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.598,17 0 Banco do Brasil S.A. SAO GONÇALO 2622 29862X

Dados do empenho de número 03010034
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: TRIX SEGURANÇA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2021.06.21.001P'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0084 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXECUÇÃO INDIRETA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 20219045.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010034 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 342.394,15
01020012 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 48.913,45
01020019 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 48.913,45
02030016 2 de março de 2022 Liquidação Realizado 48.913,45
03030011 3 de março de 2022 Pagamento Realizado 48.913,45
01040003 1 de abril de 2022 Pagamento Realizado 48.913,45
01040001 1 de abril de 2022 Liquidação Realizado 48.913,45
03050001 3 de maio de 2022 Liquidação Realizado 48.913,45
03050014 3 de maio de 2022 Pagamento Realizado 48.913,45
31050010 31 de maio de 2022 Liquidação Realizado 48.913,45
01060016 1 de junho de 2022 Pagamento Realizado 48.913,45
30060007 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 48.913,45
01070009 1 de julho de 2022 Pagamento Realizado 48.913,45
29070005 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 48.913,45
01080005 1 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 48.913,45