Dados do pagamento de número 20010005


  • Data do pagamento 20/01/2022
  • Valor 703,08 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 703,08 0 Banco do Brasil S.A. SAO GONÇALO 2622 29862X

Dados do empenho de número 03010018
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MARCILENE SILV A VIEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0084 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: pagamento a servidor público ativo para o custeio de suas despesas com alimentação por dia de trabalho de acordo com a Lei Municipal nº 1434/2017, de 11.12.2017, durante o corrente exercício financeiro (MARCILENE SILVA VIEIRA).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010018 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 7.000,00
18010007 18 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 703,08
20010005 20 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 703,08
01020018 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 669,60
01020008 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 669,60
02030007 2 de março de 2022 Liquidação Realizado 736,56
02030006 2 de março de 2022 Pagamento Realizado 736,56
01040016 1 de abril de 2022 Pagamento Realizado 602,64
01040015 1 de abril de 2022 Liquidação Realizado 602,64
03050008 3 de maio de 2022 Liquidação Realizado 736,56
03050007 3 de maio de 2022 Pagamento Realizado 736,56
01060008 1 de junho de 2022 Pagamento Realizado 703,08
01060008 1 de junho de 2022 Liquidação Realizado 703,08
01080008 1 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 770,04
01080018 1 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 770,04
01090010 1 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 636,12
01090007 1 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 636,12
03100007 3 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 636,12
03100008 3 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 636,12
01110008 1 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 636,12
01110019 1 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 636,12
01120016 1 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 170,08
01120007 1 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 170,08