Dados do pagamento de número 01110011


  • Data do pagamento 01/11/2022
  • Valor 422,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 422,50 0 Banco do Brasil S.A. SAO GONÇALO 2622 29862X

Dados do empenho de número 21030001
  • Empenho feito em 21/03/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: AC TRANSPORTES , COMÉRCIO E S ERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0084 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20L,AGUA DE BOA QUALIDADE,LIVRE DE IMPUREZAS,CARGA DE ÁGUA PARA GARRAFÃO RETORNAVEL.A EMBALAGEM DEVERÁ COMTER RÓTULOS COM INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DA FONTE,DATA DO ENVASAMENTO E COMPOSTO QUÍMICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030001 21 de março de 2022 Empenho Realizado 8.450,00
29030008 29 de março de 2022 Liquidação Realizado 4.225,00
30030001 30 de março de 2022 Pagamento Realizado 4.225,00
01090003 1 de setembro de 2022 Empenho Anulado 1.690,00
05100005 5 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 422,50
05100004 5 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 422,50
07100003 7 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 422,50
07100002 7 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 422,50
26100001 26 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 422,50
28100017 28 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 422,50
31100001 31 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 422,50
01110014 1 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 422,50
01110026 1 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 422,50
01110011 1 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 422,50
09110004 9 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 422,50
09110001 9 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 422,50