DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 01020019



  • Data da liquidação: 01/02/2022
  • Valor: 48.913,45 R$
  • Nota fiscal: 57
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 06/01/2022

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXECUÇÃO INDIRETA DE VIGILÂNCIA ARMADA - 1,00 MÊS 48.913,45

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.598,17 0 Banco do Brasil S.A. SAO GONÇALO 2622 29862X

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