DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 01020024



  • Data da liquidação: 01/02/2022
  • Valor: 104.776,88 R$
  • Nota fiscal: 103
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 30/01/2022

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL 1,00 MÊS 104.776,88

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 96.634,04 0 Banco do Brasil S.A. SAO GONÇALO 2622 29862X

visibility Visualizar detalhes do empenho