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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 04040009


  • Data do pagamento 04/04/2024
  • Valor 55.413,29 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 55.413,29 46780 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 505153

Dados do empenho de número 02010058
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: HOSPITAL E CAS A DE SAUDE DE RUSSAS
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'I-002/2019SEMUS'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0825 - Gestão do SUS
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Transferencia de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: formalização por cumprimento da Poraria GM nº 195, de 06 de fevereiro de 2019 e Portaria GM nº 1.996, de 26 de julho de 2019 que prorroga a estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgico seletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Hospital e Casa de Saúde de Russas, integrado a rede regionalizada e hierarquizada de estabelicimentos de saúde que constituem o Sistema Único de Saúde, caracterizada como Polo de atendimento em saúde para garantir aos seus usuários atenção int

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010058 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.000.000,00
02020008 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 162.678,61
02020009 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 90.000,00
07020005 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 90.000,00
07020004 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 162.678,61
21020008 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 109.436,45
22020035 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 109.436,45
28020030 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 37.550,41
01030018 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 37.550,41
04030009 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 90.000,00
04030008 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 162.678,61
05030069 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 162.678,61
05030070 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 90.000,00
13030030 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.626,00
13030029 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.626,00
14030015 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 109.686,02
15030122 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 109.686,02
15030121 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.626,00
15030120 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.626,00
20030017 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 169.304,61
20030018 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 55.413,29
04040009 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 55.413,29
04040011 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 169.304,61