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Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 02050035


  • Data do pagamento 02/05/2024
  • Valor 210,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Lote 210,00 1329 Banco do Brasil S.A. BB 0241 8638X
Diárias
  • Beneficiado: KAYO MARCELLUS GOMES DA SILVA
  • Número da portaria: 30.04.001
  • Data da portaria: 30/04/2024
  • Destino: JUAZEIRO DO NORTE - CE
  • Início 03/05/2024
  • Final 05/05/2024
  • Quantidade 3,00
  • Valor unitário: 70,00 R$
  • Valor total: 210,00 R$
  • Motivo DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR KAYO MARCELLUS GOMES DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS, COM DESLOCAMENTO PARA O MEGA FEIRÃO DE VIAJENS ABAV-CE, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N° 30.04.001/2024.

Dados do empenho de número 30040008
  • Empenho feito em 30/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KAYO MARCELLUS GOMES DA SILV A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administracao
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Operacionalização das Ativi dades da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR KAYO MARCELLUS GOMES DA SILVA , OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS, COM DESLOCAMENTO PARA O MEGA FEIRÃO DE VIAJENS ABAV-CE, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N° 30.04.001/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30040008 30 de abril de 2024 Empenho Realizado 210,00
30040052 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 210,00
02050035 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 210,00