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Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 21030078


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 70,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Lote 70,00 1304 Banco do Brasil S.A. BB 0241 328332
Diárias
  • Beneficiado: FRANCISCO VALDEMAR FERNANDES DA SILVA
  • Número da portaria: 014.02.005
  • Data da portaria: 14/02/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 15/02/2024
  • Final 15/02/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 70,00 R$
  • Valor total: 70,00 R$
  • Motivo DIÁRIA DO SR. FRANCISCO VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PACIENTES PARA CONSULTA OU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE N°14.02.005/2024.

Dados do empenho de número 14020012
  • Empenho feito em 14/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO VALD EMAR FERNANDES DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: DIÁRIA DO SR. FRANCISCO VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO HOSPITAL DR. EUDASIO BARROSO, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PACIENTES PARA CONSULTA OU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE N°14.02.005/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14020012 14 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 70,00
14020082 14 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 70,00
21030078 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 70,00