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Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 20030083


  • Data do pagamento 20/03/2024
  • Valor 70,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Lote 70,00 1303 Banco do Brasil S.A. BB 0241 328332
Diárias
  • Beneficiado: FRANCISCO TOME DA SILVA
  • Número da portaria: 01.02.008/
  • Data da portaria: 01/02/2024
  • Destino: QUIOXERAMOBIM - CE
  • Início 02/02/2024
  • Final 02/02/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 70,00 R$
  • Valor total: 70,00 R$
  • Motivo 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO TOME DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 01.02.008/2024.

Dados do empenho de número 01020539
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO TOME DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: 01 (UMA ) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO TOME DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDASIO BARROSO, COM DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, PARA O TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 01.02.008/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020539 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 70,00
01020030 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 70,00
20030083 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 70,00