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Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 22040024


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 149,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 149,90 42202 Banco do Brasil S.A. BB 0241 533505

Dados do empenho de número 02010629
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: RECEITA FEDERA L DO BRASIL - INSS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção e funcionamento da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS/SERV. PRESTADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010629 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 200.000,00
19010180 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 41.919,71
19010106 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 42.071,88
19010099 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 41.919,71
19010183 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 42.071,88
20020539 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 53.310,26
20020217 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 53.310,26
20030449 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 58.615,74
20030564 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 58.615,74
22040026 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.565,05
22040024 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 149,90
22040007 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 149,90
22040010 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.565,05