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Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 20020189


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 70,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Lote 70,00 1284 Banco do Brasil S.A. BB 0241 240788
Diárias
  • Beneficiado: MATEUS CARNEIRO DE LIMA
  • Número da portaria: 30.01.002
  • Data da portaria: 30/01/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 02/02/2024
  • Final 02/02/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 70,00 R$
  • Valor total: 70,00 R$
  • Motivo DIÁRIA AO SENHOR MATEUS CARNEIRO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TECNICOS DA SME, PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024,COMFORME A PORTARIA DE N°30.01.002/2024

Dados do empenho de número 30010018
  • Empenho feito em 30/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MATEUS CARNEIR O DE LIMA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: DIÁRIA AO SENHOR MATEUS CARNEIRO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TECNICOS DA SME, PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024,COMFORME A PORTARIA DE N°30.01.002/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010018 30 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 70,00
30010041 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 70,00
20020189 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 70,00