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Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 09020041


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 212,21 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 131,39 20902 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 3.239,53 20903 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 136,05 20904 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 212,21 20905 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 195,16 20906 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 131,19 20907 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 131,39 20910 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 131,28 20911 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 149,28 20912 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296
N/A Débito 241,27 20914 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296

Dados do empenho de número 02010133
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo Manut. Ensino Basico Val.
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 1208 - Ensino Infantil
  • Projeto / Atividade: 2.040 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010133 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 80.000,00
07020024 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.698,75
09020038 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 131,39
09020044 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 131,39
09020043 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 131,19
09020042 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 195,16
09020041 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 212,21
09020040 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 136,05
09020039 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.239,53
09020047 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 241,27
09020046 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 149,28
09020045 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 131,28
11030058 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.607,58
13030027 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.607,58
05040005 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.979,87
08040027 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.979,87
10050015 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 4.471,51
13050013 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.471,51