User

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 22020034


  • Data do pagamento 22/02/2024
  • Valor 52.588,27 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 52.588,27 22201 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296

Dados do empenho de número 02010119
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo Manut. Ensino Basico Val.
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.038 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010119 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 900.000,00
09010004 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.416,96
17010001 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.416,96
19010002 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 77.841,68
24010266 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 77.841,68
06020006 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.996,83
08020053 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.996,83
20020032 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 52.588,27
22020034 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 52.588,27
27020194 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 146,96
07030001 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 371,62
08030043 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 371,62
08030008 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.578,55
08030021 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 146,96
13030010 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.578,55
15030003 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 63.648,47
20030392 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 63.648,47
04040002 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.439,92
05040020 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.439,92
17040045 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 98.407,37
19040457 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 98.407,37
23040002 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 229,70
23040001 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 174,88
24040079 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 174,88
24040080 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 229,70
07050014 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 4.588,61
09050017 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.588,61