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Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 09040012


  • Data do pagamento 09/04/2024
  • Valor 2.000,46 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.333,66 32806 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 0332 0332 82147
N/A Débito 2.300,46 40111 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 0332 0332 82147
N/A Débito 1.295,13 40110 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 0332 0332 82147
N/A Débito 2.000,46 40902 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 0332 0332 82147
N/A Débito 1.295,13 40901 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 0332 0332 82147

Dados do empenho de número 02010007
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.076 - Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010007 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 300.000,00
31010026 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 13.242,21
31010140 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 13.242,21
31010139 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.640,00
31010033 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.640,00
29020033 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.824,00
29020207 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.824,00
29020024 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 13.242,21
29020223 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 13.242,21
28030142 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.824,00
28030053 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.824,00
28030044 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 15.231,18
28030162 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 22.122,36
01040021 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.295,13
01040020 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.300,46
09040015 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.295,13
09040012 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.000,46
30040054 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.824,00
30040108 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 22.122,36