User

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 16050007


  • Data do pagamento 16/05/2024
  • Valor 1.063,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.063,75 106375 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 0332 0332 82147

Dados do empenho de número 02010541
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PERP290823.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administracao e Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010541 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 60.000,00
08020009 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.577,00
15020148 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.577,00
05030009 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.488,06
14030004 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.488,06
05040009 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.277,00
10040017 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.277,00
17040021 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 402,50
25040018 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 402,50
25040009 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 632,50
25040008 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 632,50
03050008 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 575,00
03050008 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 575,00
08050006 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 819,38
09050004 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 819,38
15050004 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.063,75
16050007 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.063,75
23050018 23 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.041,25
23050018 23 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.041,25
29050003 29 de maio de 2024 Pagamento Realizado 437,00
29050003 29 de maio de 2024 Liquidação Realizado 437,00