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Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 16050005


  • Data do pagamento 16/05/2024
  • Valor 7.336,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.336,75 733675 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 0332 0332 85790

Dados do empenho de número 02010501
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PERP290823.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude- Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010501 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 300.000,00
09020006 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 37.175,56
22020004 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 37.175,56
05030007 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 33.454,31
06030013 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 18.000,00
13030001 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 15.454,31
27030004 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 32.103,68
27030004 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 32.103,68
08040016 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.812,47
10040015 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.812,47
17040001 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18.576,41
17040001 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 18.576,41
25040011 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.735,04
25040010 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.735,04
03050004 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.357,45
03050004 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.357,45
08050005 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.960,20
09050003 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.960,20
15050002 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 7.336,75
16050005 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 7.336,75
23050016 23 de maio de 2024 Liquidação Realizado 9.043,10
23050016 23 de maio de 2024 Pagamento Realizado 9.043,10
29050004 29 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.533,30
29050004 29 de maio de 2024 Liquidação Realizado 3.533,30