Dados do pagamento de número 00000058


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 543,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 543,00 18040 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000047
  • Empenho feito em 01/02/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: MONTERIRO E CO STA COM. LTDA- L06
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000047 1 de fevereiro de 2022 Empenho Realizado 702,00
00000043 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 159,00
00000042 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 543,00
00000059 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 159,00
00000058 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 543,00