Dados do pagamento de número 00000028


  • Data do pagamento 26/01/2022
  • Valor 1.212,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.151,40 22873 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000026
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: ACELINO MOURA FILHO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE OROS, CONFORME CONTRATO Nº: 001.03.01-2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000026 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 7.272,00
00000028 26 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.212,00
00000022 26 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 1.212,00
00000112 24 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 1.212,00
00000143 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 1.212,00
00000175 28 de março de 2022 Liquidação Realizado 1.212,00
00000218 29 de março de 2022 Pagamento Realizado 1.212,00
00000306 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 1.212,00
00000258 29 de abril de 2022 Liquidação Realizado 1.212,00
00000303 26 de maio de 2022 Liquidação Realizado 1.212,00
00000345 27 de maio de 2022 Pagamento Realizado 1.212,00
00000369 27 de junho de 2022 Liquidação Realizado 1.212,00
00000427 29 de junho de 2022 Pagamento Realizado 1.212,00