Dados do pagamento de número 00000026


  • Data do pagamento 26/01/2022
  • Valor 11.888,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.418,06 12604 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 1.328,58 20793 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 791,80 21694 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 606,80 12603 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 791,80 12602 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 832,50 12601 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 1.601,58 16718 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 1.328,58 23700 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000025
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OROS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000025 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 23.776,00
00000021 21 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 11.888,00
00000026 26 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 11.888,00
00000011 1 de fevereiro de 2022 Empenho Anulado 11.888,00