Dados do pagamento de número 00000024


  • Data do pagamento 26/01/2022
  • Valor 3.636,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.121,10 12601 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 1.121,10 12605 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880
N/A Débito 1.121,10 20611 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000024
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-CONTRATAD OS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OROS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000024 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 7.272,00
00000019 21 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 3.636,00
00000024 26 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 3.636,00
00000012 1 de fevereiro de 2022 Empenho Anulado 3.636,00