Dados do pagamento de número 00000009


  • Data do pagamento 21/01/2022
  • Valor 3.777,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.777,30 12108 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000013
  • Empenho feito em 20/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MONTEIRO E COS TA COM.LTDA-L0 3
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE OROS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000013 20 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 3.777,30
00000006 21 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 3.777,30
00000009 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 3.777,30