Dados do pagamento de número 00000003


  • Data do pagamento 20/01/2022
  • Valor 983,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 983,60 8348 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000010
  • Empenho feito em 14/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARILEUSA ELIA S DA SILVA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000010 14 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 985,05
00000003 18 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 983,60
00000003 20 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 983,60
00000002 21 de janeiro de 2022 Empenho Anulado 1,45