Dados do pagamento de número 00000038


  • Data do pagamento 27/01/2022
  • Valor 21.323,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.871,52 12701 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

Dados do empenho de número 00000002
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Orós
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA REPARTIÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000002 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 270.000,00
00000038 27 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 21.323,28
00000030 27 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 21.323,28
00000138 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 22.167,20
00000155 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 22.167,20
00000235 30 de março de 2022 Pagamento Realizado 23.754,72
00000216 30 de março de 2022 Liquidação Realizado 23.754,72
00000289 29 de abril de 2022 Liquidação Realizado 35.551,59
00000318 3 de maio de 2022 Pagamento Realizado 35.551,59
00000346 31 de maio de 2022 Liquidação Realizado 30.875,18
00000382 2 de junho de 2022 Pagamento Realizado 30.875,18
00000405 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 24.692,80
00000455 1 de julho de 2022 Pagamento Realizado 24.692,80
00000524 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 24.742,96
00000469 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 24.742,96
00000525 31 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 25.175,92
00000598 31 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 25.175,92
00000060 3 de outubro de 2022 Empenho Anulado 11.513,43
00000657 4 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 23.842,64
00000576 4 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 23.842,64
00000639 28 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 26.360,28
00000723 28 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 26.360,28