DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 00000002



  • Data da liquidação: 18/01/2022
  • Valor: 502,90 R$
  • Nota fiscal: 566
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 18/01/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CAFE KIM 250G* 5,00 UNIDADE 36,00
LEITE EM PÓ 8,00 UNIDADE 48,00
MARGARINA PRIMOR 1 KG 10,00 UNIDADE 60,00
FECULA LOPES 5,00 UNIDADE 25,00
BISCOITO FORTALEZA CREAM CRAKER CXA 20,00 UNIDADE 80,00
FLOCAO DE MILHO DCLARA* 20,00 UNIDADE 40,00
ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO CXA 1X12 100ML 6,00 UNIDADE 49,80
BISCOITO MAIZENA FORTALEZA 15,00 UNIDADE 64,50
AÇUCAR CRISTAL 10,00 UNIDADE 38,00
FARINHA LACTEA 10,00 UNIDADE 63,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 502,90 8348 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 76880

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