Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040011
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 28.294,77 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 28.294,77 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 27030008
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Adm.,Gest.,e Desenv.,Humano-Sagd
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.114 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec. Mun. Adm. Gestão e Desenv. Hu
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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27030008 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
27030049 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |