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Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 07020039


  • Data do pagamento 07/02/2024
  • Valor 1.533,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.533,10 40551 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 220426

Dados do empenho de número 01020004
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '005-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
  • Programa de governo: 0119 - Fiscalização e Inspeção Sanitária
  • Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Vigilancia Sanitaria
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020004 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.533,10
01020005 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.533,10
07020039 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.533,10