User

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 17040016


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 9.647,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.531,93 41950 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0956 0956 163570

Dados do empenho de número 29020010
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AC SERVICOS E EMPREENDIMENTO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2023.12.07.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0181 - Programa de Alimentação Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Pnae
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020010 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 20.008,00
05030002 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 472,80
05030026 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 472,80
11030017 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 645,00
14030026 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 387,00
14030016 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 472,80
20030019 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 645,00
21030004 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 472,80
26030039 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 258,00
03040023 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 258,00
03040022 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 387,00
22040032 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 472,80
22040031 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 64,50