Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030097
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 18.362,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 16.942,40 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 02010317
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDO MUN ICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade a da Sec. Mun. de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010317 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 189.528,00 |
29010034 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.794,00 |
09020138 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.794,00 |
26020041 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.244,00 |
29020111 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.244,00 |
25030015 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.362,00 |
28030097 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.362,00 |
26040052 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.836,00 |
30040089 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.836,00 |