Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020002
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 52,71 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 52,71 | 773 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010238
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIA DE FATIM A SAMPAIO DA S ILVA.......... .............. ....
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.054 - Previne Brasil
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: INCENTIVO PREVINE BRASIL .
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010238 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 632,52 |
31010015 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 52,71 |
20020002 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,71 |
28020063 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 52,71 |
18030006 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,71 |
29030052 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 52,71 |
25040003 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,71 |
29040099 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 52,71 |
14050030 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,71 |