Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020016
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 1.302,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.236,90 | 16268 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010211
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: IRACEMA FERREI RA DE LIMA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010211 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.624,00 |
30010047 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
09020016 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
29020079 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
01030030 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 1.302,00 |
08030107 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
29040087 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
14050047 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |